为强化内部管理,改善运营效率,公司于3月14日正式印发了《河南豫发集团有限公司内部审计管理制度》。为落实公司审计制度,3月22日,集团监事会主席邓建洲、审计监察部负责人何楠赴西峡项目开展首次审计。审计组对西峡项目财务、工程、销售等方面工作进行了审计,并对审计中发现的问题提出了改正意见。
集团监事会主席邓建洲表示,监察部将以此为始对公司项目、子公司开展全面审计。今后,公司内部审计工作将实行常态化、规范化运行,并利用公司曝光台,对审计中发现的严重问题进行公开曝光,以实际行动推动公司实现新的发展。
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